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2016年度预算公开(皇冠体育,皇冠体育平台慢病)
发布时间:2018-04-03

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区慢性病防治中心概况

皇冠体育,皇冠体育平台区慢性病防治中心属参照公务员法管理的事业单位,人员工资及某些项目费用属财政拨款,目前单位在编人员有21人,实际财务补助人员19人。

部门职责

我中心承担全区结核病、精神疾病、皮肤病、性病、麻风病等慢性传染性疾病和慢性非传染性疾病的预防与控制工作;承担基本公共卫生——肺结核患者健康管理、重性精神疾病管理、高血压糖尿病管理等项目技术指导和培训工作;参与对危害公共卫生的肺结核疫情和突发事件的调查处理等。

(二)机构设置

设有结核病防治科、精神卫生科、心理卫生咨询室皮肤性病科麻风病防治科、临床影像科、临床检验科(省一级和县级中心性病实验室、市艾滋病抗体初筛实验室)、 B超、心电图、微波治疗室和高血压糖尿病管理、结核病控制项目办公室10多个临床、医技科室。


表1
收支总体情况表
单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区慢性病防治中心 单位:万元
         
项目 年预算 项目 年预算
一、财政拨款 162.06 一、基本支出 162.06
二、财政专户拨款 二、项目支出
三、其他资金 三、事业单位经营支出
本年收入支出 162.06 本年支出支出 162.06
四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出
六、用事业基金弥补收支总额 六、结转下年
收入总计 162.06 支出总计 162.06
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况


表2
收入总体情况表
单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区慢性病防治中心 单位:万元
     年预算
一、预算拨款 162.06
  一般公共预算拨款 162.06
  基金预算拨款
二、财政专户拨款
  教育收费
  其他财政收入拨款
三、其他资金
  事业收入
  事业单位经营收入
  其他收入
      162.06
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、用事业基金弥补收支总额
    162.06


表3
支出总体情况表
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     年预算
一、基本支出 162.06
  工资福利支出 135.74
  一般商品和服务支出 26.27
  对个人和家庭的补助 0.05
  其他资本性支出等
二、项目支出
  日常运转类项目
  政府购买服务类项目
  其他类项目
  科技研发类项目
  基本建设类项目
  补助企事业类项目
  信息化运维类项目
  专项业务类项目
  因公出国(境)项目
  信息系统建设类项目
三、事业单位经营支出
      162.06
四、对附属单位补助支出
五、上缴上级支出
六、结转下年
       162.06


表4
财政拨款收支总体情况表
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收入 支出
项目 年预算 项目 年预算
一、一般公共预算 162.06 一、一般公共预算 162.06
二、政府性基金预算 二、政府性基金预算
三、国有资本经营预算 三、国有资本经营预算
本年收入总计 162.06 本年支出总计 162.06


表5
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区慢性病防治中心 单位:万元
功能科目名称 一般公共预算支出
小计 其中:基本支出 项目支出
合计 162.06 162.06
[10]医疗卫生与计划生育支出 162.06 162.06
[20104]公共卫生 162.06 162.06
[2010401]疾病预防控制机构 162.06 162.06


表6
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
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政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 **年预算
合计 162.06
[501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 135.74
[50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 94.47
[50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 19.06
[50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金
[50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 22.21
[50103]住房公积金 [30113]住房公积金
[50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费
[502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 26.27
[50201]办公经费 [30201]办公
[50201]办公经费 [30202]印刷费
[50201]办公经费 [30204]手续费
[50201]办公经费 [30205]水费
[50201]办公经费 [30206]电费
[50201]办公经费 [30207]邮电费
[50201]办公经费 [30209]物业管理费
[50201]办公经费 [30211]差旅费
[50201]办公经费 [30214]租赁费
[50201]办公经费 [30228]工会经费
[50201]办公经费 [30229]福利费 0.27
[50201]办公经费 [30239]其他交通费用
[50202]会议费 [30215]会议费
[50203]培训费 [30216]培训费
[50205]委托业务费 [30203]资询费
[50205]委托业务费 [30226]劳务费
[50205]委托业务费 [30227]委托业务费
[50206]公务接待费 [30217]公务接待费 1.5
[50207]因公出国(境)费用 [30212]因公出国(境)费用
[50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 4
[50209]维修(护)费 [30213]维修(护)费
[50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 20.5
[503]机关资本性支出(一) [310]资本性支出
[50306]设备购置 [31002]办公设备购置
[505]对事业单位经常性补助 [301]工资福利支出
[50501]工资福利支出 [30101]基本工资
[50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴
[50501]工资福利支出 [30103]奖金
[50501]工资福利支出 [30107]绩效工资
[50501]工资福利支出 [30113]住房公积金
[50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出
[505]对事业单位经常性补助 [302]商品和服务支出
[50502]商品和服务支出 [30201]办公费
[50502]商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出
[509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 0.05
[50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金
[50901]社会福利和救助 [30305]生活补助
[50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助
[50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 0.05
[50905]离退休费 [30301]离休费
[50905]离退休费 [30302]退体费
[50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助


表8
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称:皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区慢性病防治中心 单位:万元
     年预算
行政经费
“三公经费” 5.5
      其中:“(一)因公出国(境)支出
              (二)公务用车购置及运行维护支出 4
                   1.公务用车购置
                   2.公务用车运行维护费 4
              (三)公务接待费支出 1.5
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机枃的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案、信息网络运行维护等。
2、“三公”经费包括因公出国()经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国
()经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国()的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各
类公务接待(外宾接待)费用。


表10
       年部门预算基本支出情况表
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支出项目类别(资金使用单位) 总计 财政拨款 财政专户拨款 其他资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
1 2 3 4 5 6 7
合计
[2010401]疾病预防控制机构 162.06 162.06 162.06


2016年部门预算情况说明

1)部门预算收支增减变化情况

    2016年本部门收入预算162.06万元,比上年增加52.69万元,增长48.17%,主要原因是201410月统一增资,且在2015年调入3人,人员经费增加;支出预算162.06万元,比上年增加52.69万元,增长48.17%,主要原因是201410月统一增资,且在2015年调入3人,工资福利支出增加。

2)“三公”经费安排情况说明

    2016年本部门“三公”经费预算安排5.5万元,比上年增加2万元,增长57.14%,公务用车购置及运行费4万元,比上年增加2万元,增长100%,主要原因是:2013年新增公车1辆,在2016年增加预算公务接待费1.5万元,与上年保持不变。

3)国有资产占有使用情况

    截至20151231日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

名词解释

    “三公”经费是指因公出国(境)费,公务用车购置和运行维护费、国内公务接待费。


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