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2018年皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区市场监督管理局部门预算重新公开
发布时间:2018-04-11

 

 

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2018

 

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区市场监督管理局

 

部门预算

 

 


 

第一部分 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区市场监督管理局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

一、皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区市场监督管理局概况

(一)主要职责

贯彻执行工商行政管理、质量技术监督的法律法规、规章政策和标准规范,根据有关法律开展行政执法工作。承担辖区内相关市场主体的登记注册和监督管理工作,依法查处取缔无照经营,规范直销行为;查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为;查处商标侵权行为,保护注册商标专用权;组织实施各类市场经营秩序的规范管理与监督;管理动产抵押物登记,拍卖等行为;负责网络交易监管工作负责产品质量安全监督工作;标准化工作;监督管理计量工作和食品相关产品生产加工;负责管理产品认证工作按权限依法对产品质量检验检测机构进行监督管理;负责特种设备安全监察、管理工作等。

机构设置

本部门无下属预算单位,部门预算为局本级预算。

局设14个内设机构,分别是办公室、人事监察股、政策法规股、登记注册股、企业监督管理股、经济检查股、商标广告管理股、市场合同管理股、质量股、食品相关产品监管股、标准化股、计量股、特种设备安全监察股网络交易管理股。另有一个直属行政单位和8个市场监督管理所市场监督管理所是派出机构,没有独立核算

本局在职人员160人,其中行政编制150人,事业编制10人。退休人员124人。

二、2018年部门预算表

本次公开的表格共有11张分别是:1、收支总体情况表;

2、收入总体情况表;3、支出总体情况表;4、财政拨款收支总体情况表;5、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目);6、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目);7、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目);8、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表;9、政府性基金预算支出情况表;10、部门预算基本支出预算表;11、部门预算项目支出及其他支出预算表。

表格以EXCEL电子表格公开(见附表)

2018年部门预算情况说明

(一)部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算2499.45万元,比上年增加735.06万元,增长41.66%,主要原因是预算中增加了2016-2018年的养老保险,还有新的医疗保险标准也比去年有所提高。支出预算2499.45万元,比上年增加735.06万元,增长41.66%,主要原因是预算中增加了2016-2018年的养老保险,还有新的医疗保险标准也比去年有所提高。

(二)“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排30万元,比上年减少10万元,下降25%,主要原因是减少了接待费的预算。其中:因公出国(境)费为零,与上年保持不变;公务用车购置及运行费30万元,与上年保持不变;公务接待费为零,比上年下降100%,主要原因是我局严格控制经费开支,对不符合规定的接待费一律不得开支。

(三)机关运行经费安排情况

2018年,本部门机关运行经费安排308.62万元,比上年增加104.34万元,增长51.08%,主要原因是2018年增加了在职人员和退休人员的节日费共108.59万元,其他开支与上年基本持平。其中:办公费15.6万元,印刷费5万元,邮电费4万元,会议费5万元,福利费2.69万元,日常维修费10万元,办公用房水电费18万元,办公用房物业管理费20万元,公务用车运行维护费30万元等。

(四)政府采购情况

2018年本部门没有安排政府采购。

(五)国有资产占有使用情况

截至20171231日,本部门占有使用国有资产总体情况为:固定资产总额为3021.71万元。分布构成情况为:房屋及建筑物2419.75万元,车辆165.53万元,其他固定资产为436.43万元。其中一般公务用车10辆,全部用于基层执法办案工作。主要实物资产数据情况为:全部账上的资产与实物相符。资产变动情况为:2017年共新增固定资产13.72万元。主要是购买了一些电脑、打印机等办公设备和更新了会议视频设备。

名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入等。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                     

                                                                               2018年2月9日

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