财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
财决批复04表 | |||||||
部门:皇冠体育,皇冠体育平台区住房和城乡规划建设局 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,894,718.39 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 31,041,118.77 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 35,245,837.16 | 4,204,718.39 | 31,041,118.77 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 35,935,837.16 | 本年支出合计 | 49 | 35,935,837.16 | 4,894,718.39 | 31,041,118.77 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 35,935,837.16 | 总计 | 54 | 35,935,837.16 | 4,894,718.39 | 31,041,118.77 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | |||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||
— 4 — | |||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门:皇冠体育,皇冠体育平台区住房和城乡规划建设局 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,894,718.39 | 1,718,618.39 | 3,176,100.00 | 4,894,718.39 | 1,718,618.39 | 3,176,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,204,718.39 | 1,718,618.39 | 2,486,100.00 | 4,204,718.39 | 1,718,618.39 | 2,486,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,626,718.39 | 1,718,618.39 | 908,100.00 | 2,626,718.39 | 1,718,618.39 | 908,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,718,618.39 | 1,718,618.39 | 0.00 | 1,718,618.39 | 1,718,618.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120106 | 工程建设管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503,100.00 | 0.00 | 503,100.00 | 503,100.00 | 0.00 | 503,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405,000.00 | 0.00 | 405,000.00 | 405,000.00 | 0.00 | 405,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,335,000.00 | 0.00 | 1,335,000.00 | 1,335,000.00 | 0.00 | 1,335,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335,000.00 | 0.00 | 335,000.00 | 335,000.00 | 0.00 | 335,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243,000.00 | 0.00 | 243,000.00 | 243,000.00 | 0.00 | 243,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243,000.00 | 0.00 | 243,000.00 | 243,000.00 | 0.00 | 243,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||
财决批复06表 | ||||
部门:皇冠体育,皇冠体育平台区住房和城乡规划建设局 | 金额单位:元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | ||||
301 | 工资福利支出 | 0.00 | 1,537,102.39 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 0.00 | 613,703.34 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 822,415.00 | 0.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 0.00 | 100,984.05 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 147,096.00 |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 24,300.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 3,696.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 26,500.00 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 29,400.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 34,420.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 420.00 | 0.00 |
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||
2.本表批复到款级科目。 | ||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||
— 6.%d — | ||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复07表 | ||||||||||||||||
部门:皇冠体育,皇冠体育平台区住房和城乡规划建设局 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,041,118.77 | 0.00 | 31,041,118.77 | 31,041,118.77 | 0.00 | 31,041,118.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,041,118.77 | 0.00 | 31,041,118.77 | 31,041,118.77 | 0.00 | 31,041,118.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585,670.00 | 0.00 | 585,670.00 | 585,670.00 | 0.00 | 585,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120901 | 城市公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120999 | 其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 566,670.00 | 0.00 | 566,670.00 | 566,670.00 | 0.00 | 566,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,055,448.77 | 0.00 | 22,055,448.77 | 22,055,448.77 | 0.00 | 22,055,448.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,907,848.77 | 0.00 | 18,907,848.77 | 18,907,848.77 | 0.00 | 18,907,848.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121302 | 城市环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,937,600.00 | 0.00 | 2,937,600.00 | 2,937,600.00 | 0.00 | 2,937,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21214 | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400,000.00 | 0.00 | 8,400,000.00 | 8,400,000.00 | 0.00 | 8,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400,000.00 | 0.00 | 8,400,000.00 | 8,400,000.00 | 0.00 | 8,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
2015年一般公共决算财政拨款“三公”经费支出公开表 | |||||
部门:皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区住房和城乡规划建设局 | 单位:万元 | ||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5.15 | 2.65 | 2.5 | |||
备注:对增减变化的原因进行说明。 |