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2015年部门决算公开情况说明
发布时间:2018-04-26

      

第一部分   皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区种子站概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区种子站2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区种子站年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区种子站概况

(一)部门主要职责

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区种子站负责全区农作物种子生产、监督、管理工作。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区种子站2015年部门决算编报只有本级1个预算单位,没有下属单位,部门决算为区本级决算。

本部门内设机构、人员构成情况:事业编制5人,全额拨款。

第二部 皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区种子站2015年部门决算表

表格公开以EXCEL电子表格公开

第三部分   皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区种子站2015年部门

决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下

(一)年度收入总体情况

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区种子站2015年度总收入50.46万元,其中本年收入50.46万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入50.46万元,比上年决算数增加23.51万元,增长87.23%。主要原因:一是提高工资标准,二是提高社会保障费。

(二)年度支出总体情况

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区种子站2015年度总支出50.46万元,其中本年支出50.46万元。具体情况如下:

1.农林水支出50.46万元,主要支出项目有基本支出,比上年决算数增加23.51万元,增长87.23%,主要原因:一是提高工资标准,二是提高社会保障费。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2015年度财政拨款收入说明

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区种子站2015年度财政拨款收入合计50.46万元。其中:一般公共预算财政拨款收入50.46万元,比年初预算数增加20.46万元,增长68.2%;主要原因:一是提高工资标准,二是提高社会保障费。无政府性基金预算财政拨款收入

(二)2015年度财政拨款支出说明

皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区种子站2015年度财政拨款支出合计 50.46万元。其中:一般公共预算财政拨款支出50.46万元,比年初预算数增加20.46万元,增长68.2%;主要原因:一是提高工资标准,二是提高社会保障费。政府性基金预算财政拨款支出

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2015年度财政拨款没有“三公”经费支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出3.07万元比上年增加1.02万元,增长49.75%。主要原因是:人员经费。

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门没有车辆,没有单位价值50万元以上通用设备,没有单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

   

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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