收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:皇冠体育,皇冠体育平台区青少年宫 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 78.99 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 44.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 35.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.01 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 1.51 | ||
本年收入合计 | 22 | 79.00 | 本年支出合计 | 51 | 36.52 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 42.49 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 42.49 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 79.00 | 总计 | 58 | 79.00 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
收入决算批复表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门:皇冠体育,皇冠体育平台区青少年宫 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 79.00 | 78.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |||
205 | 教育支出 | 35.00 | 34.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||
20599 | 其他教育支出 | 35.00 | 34.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 35.00 | 34.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||
229 | 其他支出 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门:皇冠体育,皇冠体育平台区青少年宫 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 36.52 | 35.00 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1.51 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1.51 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.51 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
— 3.%d — |
财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
财决批复04表 | |||||||
部门:皇冠体育,皇冠体育平台区青少年宫 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 34.99 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 44.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 34.99 | 34.99 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 1.51 | 0.00 | 1.51 | ||
本年收入合计 | 22 | 78.99 | 本年支出合计 | 49 | 36.50 | 34.99 | 1.51 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 42.49 | 0.00 | 42.49 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 78.99 | 总计 | 54 | 78.99 | 34.99 | 44.00 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | |||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||
— 4 — |
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门:皇冠体育,皇冠体育平台区青少年宫 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.99 | 34.99 | 0.00 | 34.99 | 34.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.99 | 34.99 | 0.00 | 34.99 | 34.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.99 | 34.99 | 0.00 | 34.99 | 34.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.99 | 34.99 | 0.00 | 34.99 | 34.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
— 5.%d — |
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||
财决批复06表 | ||||
部门:皇冠体育,皇冠体育平台区青少年宫 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
301 | 工资福利支出 | 0.00 | 28.90 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 0.00 | 11.22 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 0.00 | 1.73 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 15.90 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 3.22 |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 2.87 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 2.35 | 0.00 |
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||
2.本表批复到款级科目。 | ||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||
— 6.%d — |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复07表 | ||||||||||||||||
部门:皇冠体育,皇冠体育平台区青少年宫 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | 1.51 | 0.00 | 1.51 | 42.49 | 0.00 | 42.49 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | 1.51 | 0.00 | 1.51 | 42.49 | 0.00 | 42.49 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | 1.51 | 0.00 | 1.51 | 42.49 | 0.00 | 42.49 | 0.00 | ||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | 1.51 | 0.00 | 1.51 | 42.49 | 0.00 | 42.49 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
— 7.%d — | ||||||||||||||||
皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区青少年宫决算情况说明
说明:
1、单位职责
青少年宫是集思品教育、教育培训、阵地活动、休闲、娱(游)乐、服务于一体的综合性、多功能、现代化的未成年人校外教育专门活动场所。主要用于青少年素质教育、团队干部培训、校外教育科研、青少年社团交流、综合服务等功能。同时,定位为服务本区、辐射全区的活动中心、指导中心、研究中心、服务中心。
2、机构设置
单位设3个职能部门,分别为办公室、培训部、活动部,核定事业编制5人,实有事业编制人员5人。
3、部门决算收入情况说明:
(1)收入情况说明:其中工资福利支出28.9万元;一般商品和服务支出3.22万元;对个人和家庭补助2.87万元;政府性基金彩票公益金44万元;其他收入0.01万元。合计:79万元。
(2)支出情况说明:本单位在职人员5人,其中支出基本工资11.22万元;社会保障缴费1.73万元;绩效工资15.90万元;津贴补贴0.05万元;其他商品服务支出3.22万元;对个人家庭补助2.87万元。政府性基金彩票公益金1.51万元。合计:36.50万元,剩余42.49万元结转于2016年。
4、“三公”情况说明:本单位没有公车,没有和“三公”发生金额的情况。
皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区青少年宫
2016年10月