皇冠体育,皇冠体育平台区教育局直属教育组部门决算公开
目 录
第一部分 皇冠体育,皇冠体育平台区教育局直属教育组概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 皇冠体育,皇冠体育平台区教育局直属教育组2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 直属教育组2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 直属教育组概况
(一)部门主要职责
直属教育组是主管辖区内中小学工作的职能部门。主要职责:肩负全街道学校各种业务的正常开展,包括学生的政治思想和道德品质的教育,知识质量的提高等业务。同时也抓好教职工的政治思想教育及教学能力的培训和提升,有效的搞好教学工作,为曲溪街道的教育事业作贡献。
(二)机构设置
按照部门决算编报要求,本部门没有下属下单位。
第二部分 直属教育组2015年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
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第三部分 直属教育组2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
(一)年度收入总体情况
直属教育组2015年度总收入 9097.92 万元,其中本年收入 9097.92 万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入9097.92 万元,比上年决算数增加2842.4万元,增长45 %。主要原因:一是增加皇冠体育,皇冠体育平台区第二小学教育附加费的农村中小学校舍建设。
2.没有上级补助收入 。
3.没有事业收入 。
4.没有经营收入。
5.没有其他收入 ,比上年决算数减少463.68 万元,下降100 %。主要原因:一是没有其他收入。
(二)年度支出总体情况
直属教育组2015年度总支出 9097.92 万元,其中本年支出 9097.92万元。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)支出 0 万元.
2.教育(类)支出 9097.92 万元,主要支出项目有工资福利4239.9万,商品和服务支出3752.8,对个人和家庭补助1058.78,其他资本性支出46.44,比上年决算数增加2842.4 万元,增长45%,主要原因是增加皇冠体育,皇冠体育平台区第二小学教育附加费的农村中小学校舍建设。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2015年度财政拨款收入说明
直属教育组2015年度财政拨款收入合计 9097.92万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 9097.92万元,比年初预算数增加5987.76万元,增长 192.5%;主要原因是教育组属下中小学义务教育经费没列入预算,但财政有拨款.
(二)2015年度财政拨款支出说明
直属教育组2015年度财政拨款支出合计9097.92 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 9097.92万元,比年初预算数增加5987.76 万元,增长192.5 %;主要原因是教育组属下中小学义务教育经费没列入预算,但财政有拨款.
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
直属教育组2015年没有“三公”经费财政拨款
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||
财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||
编制单位:广东省皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区教育局直属教育组 | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,110.16 | 9,097.92 | 9,097.92 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 一、基本支出 | 54 | 3,110.16 | 3,110.16 | 6,437.92 | 6,437.92 | 6,437.92 | 6,437.92 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | 人员经费 | 55 | 3,088.06 | 3,088.06 | 5,228.68 | 5,228.68 | 5,298.68 | 5,298.68 | |||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 日常公用经费 | 56 | 22.10 | 22.10 | 1,209.24 | 1,209.24 | 1,139.24 | 1,139.24 | ||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 二、项目支出 | 57 | 2,660.00 | 2,660.00 | 2,660.00 | 2,660.00 | ||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 31,101,639.00 | 31,101,639.00 | 9,097.92 | 9,097.92 | 9,097.92 | 9,097.92 | 基本建设类项目 | 58 | ||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 行政事业类项目 | 59 | 2,660.00 | 2,660.00 | 2,660.00 | 2,660.00 | ||||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 60 | |||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 61 | |||||||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 62 | |||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 63 | |||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 4,239.90 | 4,239.90 | ||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 3,752.80 | 3,752.80 | ||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 1,058.78 | 1,058.78 | ||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 债务利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 基本建设支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 其他资本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | 46.44 | 46.44 | ||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 73 | |||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 74 | |||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 75 | |||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 76 | |||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 3,110.16 | 9,097.92 | 本年支出合计 | 77 | 31,101,639.00 | 31,101,639.00 | 9,097.92 | 9,097.92 | 9,097.92 | 9,097.92 | 本年支出合计 | 77 | 3,110.16 | 3,110.16 | 9,097.92 | 9,097.92 | 9,097.92 | 9,097.92 | |||||||
25 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | |||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 基本支出结转 | 80 | 基本支出结转 | 80 | |||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | 项目支出结转和结余 | 81 | |||||||||||||||||||||
29 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 3,110.16 | 9,097.92 | 9,097.92 | 总计 | 83 | 31,101,639.00 | 31,101,639.00 | 9,097.92 | 9,097.92 | 9,097.92 | 9,097.92 | 支出总计 | 83 | 3,110.16 | 3,110.16 | 9,097.92 | 9,097.92 | 9,097.92 | 9,097.92 | ||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决08-1表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:广东省皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区教育局直属教育组 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
合计 | 6437.92 | 4239.90 | 1232.83 | 6.03 | 193.69 | — | 2807.35 | 1092.80 | 219.28 | 19.68 | 8.00 | 17.18 | 8.79 | 54.91 | 5.78 | 511.54 | 13.52 | 143.65 | 90.46 | 1058.78 | 4.88 | 629.48 | 9.54 | 56.28 | 277.77 | 80.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46.44 | 46.44 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 6437.92 | 4239.90 | 1232.83 | 6.03 | 193.69 | — | 2807.35 | 1092.80 | 219.28 | 19.68 | 8.00 | 17.18 | 8.79 | 54.91 | 5.78 | 511.54 | 13.52 | 143.65 | 90.46 | 1058.78 | 4.88 | 629.48 | 9.54 | 56.28 | 277.77 | 80.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46.44 | 46.44 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 6192.12 | 4239.90 | 1232.83 | 6.03 | 193.69 | — | 2807.35 | 847.00 | 195.88 | 19.68 | 8.00 | 17.18 | 8.79 | 54.91 | 5.78 | 289.14 | 13.52 | 143.65 | 90.46 | 1058.78 | 4.88 | 629.48 | 9.54 | 56.28 | 277.77 | 80.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46.44 | 46.44 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 15.71 | — | 15.71 | 15.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 4447.31 | 2864.36 | 783.28 | 4.27 | 136.80 | — | 1940.01 | 713.76 | 178.89 | 14.87 | 6.50 | 13.55 | 7.89 | 41.80 | 4.18 | 250.14 | 12.27 | 111.69 | 71.98 | 841.56 | 2.44 | 551.40 | 6.58 | 38.49 | 184.86 | 57.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27.63 | 27.63 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 1725.10 | 1375.55 | 449.56 | 1.76 | 56.88 | — | 867.35 | 129.24 | 12.99 | 4.81 | 1.50 | 3.63 | 0.90 | 13.11 | 1.61 | 39.00 | 1.25 | 31.96 | 18.48 | 201.51 | 2.44 | 78.08 | 2.96 | 2.08 | 92.90 | 23.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18.81 | 18.81 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 4.00 | — | 4.00 | 4.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20507 | 特殊教育 | 8.40 | — | 8.40 | 8.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050701 | 特殊学校教育 | 8.40 | — | 8.40 | 8.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 237.40 | — | 237.40 | 15.00 | 222.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 222.40 | — | 222.40 | 222.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 15.00 | — | 15.00 | 15.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:广东省皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区教育局直属教育组 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
合计 | 9097.92 | 4239.90 | 1232.83 | 6.03 | 193.69 | — | 2807.35 | 3752.80 | 219.28 | 19.68 | 8.00 | 17.18 | 8.79 | 54.91 | 5.78 | 3171.54 | 13.52 | 143.65 | 90.46 | 1058.78 | 4.88 | 629.48 | 9.54 | 56.28 | 277.77 | 80.84 | 46.44 | 46.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 9097.92 | 4239.90 | 1232.83 | 6.03 | 193.69 | — | 2807.35 | 3752.80 | 219.28 | 19.68 | 8.00 | 17.18 | 8.79 | 54.91 | 5.78 | 3171.54 | 13.52 | 143.65 | 90.46 | 1058.78 | 4.88 | 629.48 | 9.54 | 56.28 | 277.77 | 80.84 | 46.44 | 46.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 6192.12 | 4239.90 | 1232.83 | 6.03 | 193.69 | — | 2807.35 | 847.00 | 195.88 | 19.68 | 8.00 | 17.18 | 8.79 | 54.91 | 5.78 | 289.14 | 13.52 | 143.65 | 90.46 | 1058.78 | 4.88 | 629.48 | 9.54 | 56.28 | 277.77 | 80.84 | 46.44 | 46.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 15.71 | — | 15.71 | 15.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 4447.31 | 2864.36 | 783.28 | 4.27 | 136.80 | — | 1940.01 | 713.76 | 178.89 | 14.87 | 6.50 | 13.55 | 7.89 | 41.80 | 4.18 | 250.14 | 12.27 | 111.69 | 71.98 | 841.56 | 2.44 | 551.40 | 6.58 | 38.49 | 184.86 | 57.78 | 27.63 | 27.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 1725.10 | 1375.55 | 449.56 | 1.76 | 56.88 | — | 867.35 | 129.24 | 12.99 | 4.81 | 1.50 | 3.63 | 0.90 | 13.11 | 1.61 | 39.00 | 1.25 | 31.96 | 18.48 | 201.51 | 2.44 | 78.08 | 2.96 | 2.08 | 92.90 | 23.06 | 18.81 | 18.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 4.00 | — | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20507 | 特殊教育 | 8.40 | — | 8.40 | 8.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050701 | 特殊学校教育 | 8.40 | — | 8.40 | 8.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 2897.40 | — | 2897.40 | 15.00 | 2882.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 2882.40 | — | 2882.40 | 2882.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 15.00 | — | 15.00 | 15.00 |
收入决算表 | ||||||||||
财决03表 | ||||||||||
编制单位:广东省皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区教育局直属教育组 | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 9,097.92 | 9,097.92 | ||||||||
205 | 教育支出 | 9,097.92 | 9,097.92 | |||||||
20502 | 普通教育 | 6,192.12 | 6,192.12 | |||||||
2050201 | 学前教育 | 15.71 | 15.71 | |||||||
2050202 | 小学教育 | 44,473.11 | 44,473.11 | |||||||
2050203 | 初中教育 | 1,725.10 | 1,725.10 | |||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 4.00 | 4.00 | |||||||
20507 | 特殊教育 | 8.40 | 8.40 | |||||||
2050701 | 特殊学校教育 | 8.40 | 8.40 | |||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 2,897.40 | 2,897.40 | |||||||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 2,882.40 | 2,882.40 | |||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 15.00 | 15.00 |
收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||
财决02表 | |||||||||||||||||||||||||
编制单位:广东省皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区教育局直属教育组 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 交纳所得税 | 提取职工福利基金 | 转入事业基金 | 其他 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | |||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
合计 | 9,097.92 | 9,097.92 | |||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 9,097.92 | 9,097.92 | ||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 6,192.12 | 6,192.12 | ||||||||||||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 15.71 | 15.71 | ||||||||||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 4,447.31 | 4,447.31 | ||||||||||||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 1,725.10 | 1,725.10 | ||||||||||||||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||
20507 | 特殊教育 | 8.40 | 8.40 | ||||||||||||||||||||||
2050701 | 特殊学校教育 | 8.40 | 8.40 | ||||||||||||||||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 2,897.40 | 2,897.40 | ||||||||||||||||||||||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 2,882.40 | 2,882.40 | ||||||||||||||||||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 15.00 | 15.00 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:皇冠体育,皇冠体育平台区教育局直属教育组 | 单位:万元 | ||||||||||
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门: | 皇冠体育,皇冠体育平台区教育局直属教育组 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | |||||||
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||
2120901 | 城市公共设施 | |||||||
… | … | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
支出决算表 | |||||||||
财决04表 | |||||||||
编制单位:广东省皇冠体育,皇冠体育平台皇冠体育,皇冠体育平台区教育局直属教育组 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 9,097.92 | 64,379,244.60 | 2,660.00 | ||||||
205 | 教育支出 | 9,097.92 | 64,379,244.60 | 2,660.00 | |||||
20502 | 普通教育 | 6,192.12 | 6,192.12 | ||||||
2050201 | 学前教育 | 15.71 | 15.71 | ||||||
2050202 | 小学教育 | 4,447.31 | 4,447.31 | ||||||
2050203 | 初中教育 | 1,725.10 | 1,725.10 | ||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||
20507 | 特殊教育 | 8.40 | 8.40 | ||||||
2050701 | 特殊学校教育 | 8.40 | 8.40 | ||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 2,897.40 | 237.40 | 2,660.00 | |||||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 2,882.40 | 222.40 | 2,660.00 | |||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 15.00 | 15.00 |