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皇冠体育,皇冠体育平台区2015年部门决算情况说明
发布时间:2018-04-09

皇冠体育,皇冠体育平台区信访局2015算情况说明

  1.    皇冠体育,皇冠体育平台区信访局概况

    一、部门职责

    负责处理人民群众给中央、省、市、区党政领导批示交办的信访事项的来信、来电、接待来访,倾听人民群众的意思、建议和要求,确保信访渠道的畅通,及时向政府报告来信、来电、来访中人民群众提出的重要建议和反映的重大问题,向有关部门、转送、交办有关信访事项,检查、督办信访事项场处理和落实。为来信、来电、来访提供有关政策咨询,做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。

    二、机构设置

    内设机构4个,分别是:办信调研股、督查股、接访股、办公室。

    2、下设机构1个:综治信访维稳服务中心。

    3、部门人员构成:区信访局编制8名。其中局长1人、副局长3人、办公室主任1人、督查股长1人、办信调研股长1人、后勤服务人员1人。

    区信访局下设机构综治信访维稳服务中心编制4人。

  2.   皇冠体育,皇冠体育平台区信访局2015年决算部门决算表

     一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表格公开以EXCEL电子表格公开,表模另附。

  3.  2015年部门算情况说明

    一、2015年度收入支出决算总体情况说明

    (一)年度收入总体情况

    皇冠体育,皇冠体育平台区信访局2015年度总收入123.51万元,其中本年收入123.51万元。具体情况如下:

    财政拨款收入123.51万元,比上年决算数增加46.71万元。主要原因:购置信息网络及软件更新维护费用等。

    (二)年度支出总体情况

    皇冠体育,皇冠体育平台区信访局2015年度总支出123.51万元,其中本年支出123.51万元。具体情况如下:

    1.一般公共服务支出123.51万元,主要用于行政运行、信访事务、事业运行,比上年决算数增加46.71万元。主要原因:购置信息网络及软件更新维护费用等。

    二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

    (一)2015年度财政拨款收入说明

    皇冠体育,皇冠体育平台区信访局年度财政拨款收入合计123.51万元。其中:一般公共预算财政拨款收入123.51万元,比年初预算数增加32.22万元,增长35%;主要原因是购置信息网络及软件更新维护费用等;政府性基金预算财政拨款收入0万元,年初预算数一致。

    (二)2015年度财政拨款支出说明

    皇冠体育,皇冠体育平台区信访局2015年度财政拨款支出合计123.51万元。其中:一般公共预算财政拨款支出123.51万元,比年初预算数增加32.22元,增长35%;主要原因是购置信息网络及软件更新维护费用等;政府性基金预算财政拨款支出0万元,与年初预算数一致。

    三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    皇冠体育,皇冠体育平台区信访局2015年度“”三公”经费财政拨款支出决算为5.91万元,完成预算5.91万元的100%。其中:公务接待费支出决算为5.91万元,完成预算5.91万元的100%。 

    与上年相比,2015年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年10.09万元,下降63%。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.4万元,下降100 %;公务接待费支出决算减少4.18万元,下降61 %。其主要原因是:2015年12月31日,本部门共有车辆一辆并且已封存,停止使用。

  1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2015“三公”经费财政拨款支出决算中公务接待费支出5.91万元,占100%。具体情况如下:

    3.公务接待费支出5.91万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2015年本部门机关运行经费支出123.51万元比上年减少46.71万元,降低28%。主要原因是:上年度购置信息网络及软件更新维护费用等。

    (二)政府采购支出情况说明

    2015无政府采购项目

  2. 国有资产占用情况

    截至2015年12月31日,本部门共有车辆1,主要用于公务出差及应急工作。本部门无单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。本部门没有公务用车。

    五、预算绩效评价情况说明

    无需要进行预算绩效管理的项目支出。

  1.   名词解释

    1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。

    3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

    4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。

    5、“三公经费”:指部门用财政安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行和公务接待。

    6、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

    7、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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